陈芳卉女士,中共党员,中国人民大学国际金融专业,国际注册内部审计师资格, 国际注册特许财务策划师资格。
工作经历:
2012~现在:任职于英标认证技术培训公司 任首席顾问。
在职期间参加的项目:
天津港集团(内部控制与组织架构调整项目):任项目经理
2004~2011:任职于德勤华永会计师事务所 任企业风险控制经理
在职期间参加的项目:
A股首发上市内部控制审计:
中国农业银行股份有限公司:任现场总体技术负责经理
北京翠微大厦股份有限公司:任负责经理
长城汽车股份有限公司:任负责经理
湛江港集团股份有限公司:任负责经理
天津一商友谊股份有限公司:任负责经理
H股首发上市内部控制复核:
北京京能清洁能源电力股份有限公司:任负责经理
三一重工股份有限公司:任负责经理
中国有色矿业集团有限公司:任负责经理
鄂托克建元煤焦化有限公司:任负责经理
在美上市内部控制审计:
新华悦动传媒有限公司:任负责经理
SOX法案遵循辅导:
中国网通:参加收入循环和IT循环的内部控制调研与标准控制活动模板设计制作,完成内控流程图、模板和控制矩阵,并提出改进意见。时任市场组技术经理。
中国内控法案遵循辅导:
华北高速股份有限公司:任负责经理
富登担保有限公司:任负责经理
投资并购内控调研:
老虎基金投资某教育行业公司
新企投资投资某汽车设计公司
安邦保险投资某城市商业银行
内部审计:
中国铝业:内部审计架构设计和流程规范化
内控流程复核与改进:
Akzo Nobel:访谈了解并优化收入流程和关账流程
中国电信:设计规范化的金融资产管理流程
2001~2004: 任职于安达信会计师事务所和普华永道会计师事务所 任高级审计师
在职期间参加的项目,年度和中期审计:
中国联通:任山东联通(联通全国第二大分公司)的审计项目负责人
从事全国审计资料的收集整理与报告的完成
中国银行:年度审计(投资部分) ;12省非现场审计;陕西分行信贷审阅
华能集团:山东省分和威海分公司
上市审计:联通9A的香港上市
中国远洋的香港上市
公司收购:兰州思达公司
联通寻呼军网收购(湖北,河北)
不良资产出售:华融资产管理公司(审慎性调查)
长城资产管理公司(卖方财务顾问)
1999~2000: 任职于信永中和会计师事务所(原中信永道) 任审计师
在职期间参加的项目:
年度审计:王府井百货,丸红铁钢,华美玻璃,友邦软件,
绍兴九花等
上市审计:江苏中天光缆,山东新华制药
债转股审计:甘肃钛白厂,诸暨丝织,绍兴丝织,江西天绅
江西钴钨
1997~1998:任职于摩托罗拉(中国)电子有限公司 软件中心 任行政与财务助理
职责包括应付帐审计、内部控制制度监督执行、软件开发项目的协
调、人事管理、办公用品采购、国际性会议的组织以及与财务、采
购、进出口等部门的协调工作。在摩托罗拉期间选修了摩托罗拉大
学的有关课程,对国际企业的管理和运作方式有相当的了解。
1993~1997: 就读于中国人民大学 国际金融专业
学习和研究了外汇汇率、国际信贷与 证券市场、国际企业财务管理、国际投资、国际税收、管理会计等领域的理论和现实问题。大学期间曾任系学生会外联公关部长。参加过辩论赛,献血活动。参与组织了系运动会和元旦联欢等大型活动。
工作经验及技术:
了解和测试企业内部控制流程并提供相关建议;
根据SOX、CSOX法案为上市公司提供内部控制复核/辅导服务;
为企业准备内部控制手册,以及公司治理服务;
根据客户要求,提供投资前的内部控制调查活动;
对中国会计准则和国际会计准则具有相当了解;
具有良好的内控和财务分析能力;
较熟悉国际企业的管理和运作方式;
具有良好的沟通及自我管理能力,能够适应具有工作压力及挑战性的事务。
对COSO的企业风险控制框架和SOX404法案以及国内相关内控法规具有相当了解;
参与德勤企业风险管理服务组编著的《构建风险导向的内部控制》一书的编纂工作;
作为专家讲师在中注协注册会计师后续教育培训中讲解内部控制审计课程;
赴新加坡、泰国、澳门参加德勤公司亚洲区的企业风险管理培训。
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